企业内部审计实务操作指南
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企业内部审计实务操作指南

陈明玉, 石本军, 李兴龙, 李玉梅, 朱慧, 编著

出版社:济南出版社

年代:2019

定价:68.0

书籍简介:

本书介绍了企业内部审计的实务。内部审计是一种独立、客观的确认和咨询活动,它通过运用系统、规范的方法,审查和评价组织的业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性,以促进组织完善治理、增加价值和实现目标。本书共分8章,内容涵盖了内部审计理论知识、内部审计基础工作规范、内部审计业务综合管理、领导干部自然资源资产离任审计、内部经济责任审计、内部审计发现问题定性依据实务指南、内部审计机构党风廉政建设与内部审计档案管理等。

书籍规格:

书籍详细信息
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9787548839736
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出版地济南出版单位济南出版社
版次1版印次1
定价(元)68.0语种简体中文
尺寸24 × 17装帧平装
页数印数 1000

书籍信息归属:

企业内部审计实务操作指南是济南出版社于2019.7出版的中图分类号为 F239.45-62 的主题关于 企业管理-内部审计-指南 的书籍。